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为规范单位财务管理,强化资金使用监管,防范廉政及财务风险,****点击查看中心****点击查看保健院、****点击查看服务中心开展专项财务审计工作,现面向具备相应资质的第三方中介机构进行公开询比,欢迎符合条件的机构参与报价,现将有关事项公告如下:
一、项目概况
审计单位及审计期间
(1)**市****点击查看:审计期间2023 年 1 月 1 日 —2025 年 12 月 31 日;
(2****点击查看社区****点击查看中心:审计期间2025 年 1 月 1 日 —2025 年 12 月 31 日。
审计主要内容
本次专项审计主要包含:固定资产管理情况、库存物资管理情况、医保基金拨付及使用情况、2025 年度各项资金使用合规性、报账原始资料完整性规范性、招投标及采购管理执行情况、单位往来款项清理核实等,出具完整专项审计报告,梳理存在问题并提出整改建议。
二、服务商资格要求
1. 能够独立承担民事责任的法人或者其他组织,****点击查看事务所执业资质;
2. 具有医疗卫生机构财务审计相关工作经验,****点击查看医院、基层医疗卫生机构财务、医保、招投标相关政策;
3. 项目团队人员具备相应执业能力,近三年内无行业处罚、失信惩戒等不良记录;
4. 本项目不接受联合体报价。
三、报价需提交资料
1. 机构营业执照、****点击查看事务所执业证书复印件;
2. 法定代表人身份证明、授权委托书及被授权人身份证;
3. 同类医疗卫生机构审计业绩证明材料;
4. 项目实施方案、人员配置、服务承诺;
5. 完整报价函(报价为包干总价,包含人工、交通、报告编制、税费等全部费用)。
四、报价递交相关要求
1. 递交方式:密封纸质资料现场递交、邮寄递交、电子递交;
2. 递交地点:****点击查看财务科;
3.递交邮箱:****点击查看@qq.com;
4. 递交截止时间:2026年8月13日 17:00,逾期不予受理;
5. 评审方式:采用综合评审,择优确定服务机构。
五、其他说明
1. 审计工作由中标机构自行安排人员进场,按照约定时限完成全部审计工作并提交正式审计报告;
2. 审计过程中,我方提供财务账簿、凭证、合同、资产台账等相关资料,服务商应当严格遵守保密规定,对获取的单位业务、财务资料严格保密;
3. 本项目询价公告在****点击查看公众号发布,未尽事宜由****点击查看负责解释。
联系人:李丹
联系电话:133****点击查看4545
****点击查看
2026年8月7日