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****点击查看内部审计计划竞采公告(服务类)
(竞采编号:****点击查看)
采购目录: 财务服务-审计服务-专项审计 需求描述: 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级****点击查看医院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 2024年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、医院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用医疗**,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。 二、审计的内容 1、根据内部审计的规定要求,****点击查看医院的内控管理制度和内控控制措施的有效性、实施程序、流程规范性进行审计;医院“三重一大”、经济合同等情况进行审计; 2、根据内部审计的规定要求,****点击查看医院药品采购、耗材采购、试剂采购、资产采购等情况进行内审; 3、根据内部审计的规定要求,****点击查看医院的财务收入、支出情况进行审计; 4、根据内部审计的规定要求,有计划地对预算、决算情况进行内审; 5、根据内部审计的规定要求,有计划地对国有资产、使用、管理情况进行内审; 通过开展财务审计工资,使审计工作规范化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。 展开 | ¥10000 | 1(次) | ¥10000 |
****点击查看内部审计计划 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 最低价 | 成交 | 2024-12-16 10:45 |