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订单号:****点击查看
本次成交金额:¥19,000.00
采购单位:****点击查看
联系人:廖文慧
联系电话:****点击查看1902
成交供应商:****点击查看(普通合伙)
成交日期:2025年03月19日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:一、项目背景 为保障2025**文化旅游发展大会、**文旅产业投融资大会经费使用的合规性、透明性和有效性,确保旅游发展大会经费355万元、投融资大会经费98.9万元得到合理使用,现需委托第三方审计机构对活动的全过程进行跟踪审计。审计内容包括但不限于经费使用、采购流程、合同执行、财务报销等环节,确保经费的使用符合相关法律法规**策要求。 二、审计目标 (一)确保经费的使用合法、合规,杜绝超支、挪用、浪费等现象。 (二)监督采购流程的合规性,确保采购行为公开、公平、公正。 (三)审查相关合同执行情况,确保合同条款得到有效履行。 (四)核查财务报销流程,确保报销单据真实、合法、完整。 (五)提供审核情况,提出改进建议,提升经费使用的效率和效益。 三、审计范围 经费支出内容:包括但不限于场地费用、会议布置、宣传费用、接待费用、第三方服务费等。 四、审计内容: (一)经费使用审计 1.跟踪经费的实际使用情况,确保与预算相符。 2.核查经费支出的合法性、合规性,是否存在违规使用或挪用现象。 (二)采购流程审计 1.审查会议相关物资、服务等采购流程,****点击查看政府采购相关规定。 2.核查采购合同的签订、执行情况,确保合同条款得到有效履行。 (三)财务报销审计 1.核查相关费用的报销单据,确保真实、合法、完整。 2.审查报销流程的合规性,是否存在虚假报销、重复报销等现象。 (四)其他审计事项 根据会议实际情况,对可能存在的其他风险点进行审计。 五、审计要求 (一)审计机构资质要求 具备国家认可的审计资质,****点击查看机关审计经验。审计团队应具备相关专业背景,熟悉政府采购、财务管理等相关法律法规。 (二)审计方式 采用现场审计与非现场审计相结合的方式,确保审计工作的全面性和准确性。审计机构应根据活动进度,分阶段提交审核情况,及时反馈审核发现的问题。 (三)**要求 审计机构应对审计过程中获取的会议相关信息严格**,未经授权不得对外披露。 六、审计费用预算 审计费用预算为2万元。 七、时间安排 审计准备阶段:活动筹备期间,审计机构应参与采购计划等环节的审查。 审计实施阶段:活动进行期间,审计机构应实时跟踪经费使用、采购流程、合同执行等情况。 审计报告阶段:活动结束后,审计机构应在规定时间内提交最终审计报告。 八、其他要求 审计机构应积极配合委托方的工作安排,确保审计工作不影响会议的正常进行。审计机构应根据委托方的要求,提供必要的审计培训或咨询服务。
服务响应说明:同意采购方要求
终止日期:2025年04月30日
终止原因:为深入贯彻落实习近平总书记考察**重要讲话精神,在加强文化**保护和推动文化创新发展上担当使命,聚焦打造世界知名文化旅游目的地、将文化旅游业培育成为支柱产业的目标,我厅举办**文化旅游发展大会和**文旅产业投融资大会。因多方原因,会期由2025年3月26日延期到2025年4月25日召开。导致相关业务工作延期。
原成交公告无效