订单号:****点击查看
本次成交金额:¥69,680.00
采购单位:****点击查看
联系人:余珊
联系电话:****点击查看927
成交供应商:****点击查看(普通合伙)
成交日期:2024年11月08日
执行方式:竞价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:①**市****点击查看公司(2023-2024.9专项审计)。 ②****点击查看集团有限公司(2022.8-2023年度审计、2023-2024.9专项审计),经费4万(专项审计2万元、年度审计); ③**市****点击查看公司(2023年年度审计); 专项审计内容:基本情况、公司内控制度制定及执行情况、公****点击查看国资局考核情况、公司财务状况和经营成果情况、公司存在的主要问题及主要原因(包括难点)、对策及建议、其他需说明事项等。 年度审计内容:财务收支管理、内控制度管理(建章立制、债权债务、担保投资、三重一大等)、国有资产保值增值、职工工资总额、工程招投标及经营情况等。
需求附件:
服务响应说明:响应