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关于购买审计服务的公告
根据工作需要,****点击查看拟通过询价采购方式购买审计服务,聘请具备相应执业资质的社会审计机构,开展门源县2025年度财政衔接推进乡村**补助资金实施项目专项审计工作。现诚邀符****点击查看事务所前来密封报价。
一、审计项目概况
(一)审计对象
门源县2025年度财政衔接推进乡村**补助资金的主管部门、资金拨付及使用单位、各项目实施单位。
(二)审计范围
1.时间范围:2025年度,必要时延伸至相关年度。
2.项目及资金范围:审计涉及就业帮扶、产业养殖、基地建设等十余项财政衔接推进乡村**补助资金实施项目,审计资金总规模约8000万元,具体审计项目清单以最终进场交底确认为准。
(三)核心审计内容
1.资金方面:重点审查财政衔接乡村**补助资金分配、拨付、使用全流程合规性,核查资金是否专款专用,有无截留、挤占、挪用、套取、闲置沉淀、违规发放等问题,核查资金支出审批、票据凭证、账务核算的真实性、规范性。
2.管理方面:审查资金及项目管理制度建立健全情况、内控执行有效性,核查项目台账、资**账建立完善情况,审批流程、公示公告程序落实情况,以及相关监管责任履行情况。
3.项目方面:聚焦项目全生命周期管理,审查项目立项、审批、招投标、采购、实施、变更、竣工验收等环节合规性,核查项目实施进度、质量、结算管理情况,杜绝虚假实施、违规建设、低效推进等问题。
4.资产方面:核查项目形成的各类固定资产、集体资产登记、入账、移交、管护情况,审查资产运营管理、收益分配、长效管护机制落实情况,防止资产流失、闲置、损毁。
5.绩效效益方面:核查帮扶目标完成情况,评价资金联农带农、脱贫人口及监测对象增收带动实效,综合评估项目经济效益、社会效益与长期可持续性。
二、审计服务工作要求
1.按审计组要求制定详细的审计实施方案,明确审计目标、范围、方法和人员分工等,在审计现场按照审计实施方案的要求,通过查阅资料、实地调查、走访询问等方式,全面收集审计证据,对审计事项进行深入审查和评价。完成现场审计工作后,对审计发现的问题进行整理、分析和归纳,撰写审计报告(初稿)。报告需事实清晰、证据充分、定性准确、依据适当、建议可行,并通过采购人的内部审核。
2.委派不少于3名专业人员,至少配备1名基建类中级及以上职称人员,1名具备财会类中级及以上职称人员。上述关键人员须全程稳定参与本项目,除因重大疾病或其他不可抗力因素外,不得擅自变更。确需变更的,应至少提前3个工作日向采购人提交书面申请,说明变更原因及替换人员资质(替换人员资质不得低于原定配置标准),经采购人书面同意后方可更换。
3.供应商及其工作人员必须对审计过程中知悉的所有信息负有保密责任,不得向任何第三方泄露。审计工作结束后,应按要求归还或销毁所有涉密资料,不得私自留存。
三、报价相关要求
(一)最高限价
本项目最高限价为10万元(含税包干总价),报价包含人工、现场差旅、交通食宿、报告编制、税费、整改配合、后续服务等全部费用,采购人无需另行支付其他任何费用。超出最高限价的报价,按无效报价处理。
(二)递交材料
1.密封报价函及完整审计服务实施方案。
2.事务所执业资质证明及机构简介。
3.同类业绩证明材料。
4.委派人员资质、职称等证明文件。
5.其他需要说明的事项。
四、时间安排
(一)截止时间:2026年5月9日17时00分,逾期送达的报价文件一律不予受理。
(二)提交方式:电子文件盖章扫描后发送至邮箱****点击查看@qq.com;纸质文件密封后送达或邮寄至****点击查看(邮寄地址:**省****点击查看县西海**子路36号),文件封面标注“审计报价+公司名称”。
五、结果公布
我单位将按照公平、公正、择优的原则,综合考量报价合理性、机构执业资质、专业服务能力、过往同类业绩等因素,综合评审确定最终服务提供方。将于2026年5月29日前,以电话或书面形****点击查看事务所。
联系电话:186****点击查看0303(周老师)
180****点击查看2040(张老师)
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2026年4月30日