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各潜在供应商:
我局拟于近期对“****点击查看2025年内部审计服务项目”进行采购,为进一步做好采购预算编制工作,现按程序进行价格调查,本项目主要信息如下:
一、项目目的
按照国家有关规定和本单位要求,为进一步加强我局内部审计工作,充分发挥内部审计的监督作用。
二、项目上位依据
依据《审计署关于内部审计工作的规定》第八条中的规定:“除涉密事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责。”
三、项目主要内容
按照我局2025年内部审计计划,本次内部审计服务项目为8****点击查看事业单位的领导干部任期经济责任审计,预计2025年11月底前完成。应当参照《党政主****点击查看事业单位主要领导人经济责任规定》《中华人民**国审计法》等执行,同时应当遵循中国内部审计相关准则和实务指南。审计报告需在****点击查看协会备案且具有防伪编码、防伪二维码,同时需向采购人提供项目审计报告一式四份。本次内部审计服务项目共涉及8个,具体项目情况如下:
(一)开展成****点击查看监督站负责人任职期间经济责任审计(预计审计期间:2023年1月至2025年6月);
(二)开展**市****点击查看监督站负责人任职期间经济责任审计(预计审计期间:2023年1月至2025年6月);
(三****点击查看保障中心负责人任职期间经济责任审计(预计审计期间:2022年1月至2025年6月);
(四)开****点击查看服务中心(**市住房****点击查看服务中心)负责人任职期间经济责任审计(预计审计期间:2024年3月至2025年7月);
(五)开展**市建设工程****点击查看服务站负责人任职期间经济责任审计(预计审计期间:2020年5月至2025年6月);
(六)开展**市****点击查看分中心(**市住房和****点击查看中心)负责人任职期间经济责任审计(预计审计时间:2023年1月至2025年6月);
(七)开****点击查看服务中心(成****点击查看研究院)负责人任职期间经济责任审计(预计审计期间:2024年1月至2025年2月);
(八)开展成****点击查看保障中心负责人任职期间经济责任审计(预计审计期间:2023年1月至2025年6月)。
四、报价要求
各潜在供应商应具有有效的《****点击查看事务所执业证书》,针对项目具体情况为本项目设置不少于4****点击查看小组,****点击查看小组不少于3人,并配备不少于2名注册会计师作为项目主审人员。在查阅本公告后,需了解以上8家单位及其部门预、决算情况,可登录****点击查看网站(https://cdzj.****点击查看.cn),在政务公开—财政资金栏查询。请于7月3日17:00前按照附件格式进行回复,并将盖公章文件扫描发送至****点击查看@163.com邮箱,文件应当按照项目全称+单位全称命名。
本项目联系人:王老师,联系电话****点击查看9341;
感谢支持。
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2025年6月26日