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2024年财务收支及相关经济业务活动专项审计服务项目比选公告
****点击查看公司:
我中心因工作需要,拟委托第三方审计机构对我单位2024年财务收支及相关经济业务活动进行专项审计,****点击查看公司参与比选,现将相关事项公告如下:
项目概况与比选范围
(一)项目名称
****点击查看2024年财务收支及相关经济业务活动专项审计服务采购项目。
(二)项目地点
****点击查看
(三)评选方式
最低评标价法。在全部满足采购需求的前提下,以提出总价合计最低报价的供应商作为中标候选供应商。若最低报价的供应商有并列时,则通知并列的供应商到达现场,采取随机抽取方式确定最终候选供应商。
(四)预算金额
最高限价10000元,超过最高限价为无效报价。
(五)审计服务范围与内容
1、审计范围
对我单位2024年的财务收支及相关经济业务活动情况进行审计,并按相关规定和行业标准形成审计结论和建议,出具审计报告。
2、审计内容及要求
2.1、财务报表审计:
依据《中国注册会计师审计准则》等相关规定,对中心2024年度的资产负债表、收入支出表/损益表、现金流量表、净资产变动表以及财务报表附注等进行审计。
评估中心财务报表在所有重**面是否按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》或适用的会计制度编制,****点击查看中心的财务状况、业务活动成果和现金流量。
2.2、预算执行情况审计:
审计中心2024年度预算收支的执行情况,包括基本支出、项目支出(特别是公共卫生服务项目资金、基本药物补助资金、其他专项资金等)的预算批复、执行进度、合规性及效益性。关注预算调整的合规性。
2.3、内部控制关注:
在执行审计程序过程中,关注与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷。
2.4、财经法规遵循性审计:
关注中心在财务收支、资产管理、政府采购、专项资金使用等方面是否遵守国家相关财经法律法规(如《预算法》、《会计法》、《政府会计准则制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》、《基层医疗卫生机构会计制度》等)以及上级主管部门的规定。
2.5、审计沟通与报告:
审计人员在提供审计服务事项时,要客观公正、实事求是、廉洁自律,并保持严谨、稳健、负责的职业态度,真实反映审计结果,客观评价审计事项,最终形成审计报告书(一式肆份)。在审计过程中,就****点击查看中心管理科室沟通,出具管理建议书(一式肆份),针对审计过程中发现的管理薄弱环节和风险点提出改进建议。
2.6、后续服务:
协助中心对审计报告和管理建议书提出的问题进行解释说明。
备注:不得将本项目有关业务转包或分包给其他单位或个人;本次审计服务工作须到采购人单位现场完成。本项目不接受联合体投标。
****点击查看公司必须同时满足以下基本条件
(一)合法注册:在中华人民**国境内依法注册成立,具有独立法人资格,持有有效的《营业执照》及《****点击查看事务所执业证书》。
(二)资质要求:具备财****点击查看事业单位/医疗机构审计业务的相应资质。
(三)经验要求:具有为医疗****点击查看社区****点击查看中心/基层医疗机构)提供审计服务的经验。熟悉医疗卫生行业特点、相关财务会计制度(如《政府会计制度》、《基层医疗卫生机构财务/会计制度》)、医保政策、公共卫生服务项目管理规定及财政专项资金管理办法等。
(四) 团队要求:拟派项目负责人应具备注册会计师(CPA)执业资格,****点击查看事业单位或医疗机构审计经验。项目团队核心成员需具备相应的专业胜任能力。
(五)信誉要求:近三年内经营活动中无重大违法记录,未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。需提供书面声明或相关查询证明。
(六)保密要求:承诺对在审计****点击查看中心信息和资料严格保密(提供保密承诺函,或中选后与我单位签订保密协议)。
比选询价文件要求
供应商的报价文件(建议书)应至少包含但不限于以下内容,并按顺序装订成册,加盖公章:
(一)报价函:明确服务报价(含税总价)、服务承诺、联系人及电话。
(二)供应商资格证明文件:
有效的《营业执照》副本复印件(加盖公章)。
有效的《****点击查看事务所执业证书》复印件(加盖公章)。
法定代表人授权委托书原件(如非法定代表人参与)。
被授权人身份证复印件。
近三年无重大违法记录的书面声明或相关查询证明。(加盖公章)。
供应商认为需要提供的其他资质证明。
(三)相关经验证明材料:
近2-3年承接的医疗****点击查看社区****点击查看中心/基层医疗机构)审计服务合同关键页(含服务内容、金额、双方盖章页)复印件或审计报告封面复印件(至少2份、含二维码且可查验)。
拟派项目负责人及核心团队成员的简历、注册会计师证书复印件及其他相关资格证书复印件。
(四)审计服务方案:
针对本项目特点制定的具体审计策略、重点审计领域(如:公共卫生资金、基本药物制度补助、固定资产管理、内部控制、项目资金等等)和拟实施的审计程序。
项目时间计划和进度安排(包括进场时间、现场工作时间、报告初稿提交时间、最终报告出具时间等)。
项目团队组织架构、人员分工及职责。
质量控制和风险应对措施。
(五)服务报价明细:
详细报价明细表:清晰列明审计服务费的计算依据(如按工时、按资产规模、按业务量等)、各项费用构成(如人工费、差旅费、报告费等)、总报价(人民币大写、小写)、税率、含税总价。
(六)保密承诺函:承诺对审计过程中接触的所有信息保密(加盖公章)。
(七)其他供应商认为有必要提供的文件或说明。
资料递交
资料需要密封递交(密封处或封条需盖公章)。报名及投递资料地址、时间:
1、现场报名:****点击查看(**市**区遂州北路610****点击查看办公室。
2、报名及资料投递的起止时间:自本公告发布之日起至2025年7月22日止,每天上午8:00-11:30;下午15:00-18:00(**时间,法定节假日除外)。
联系方式
联系人:姚老师
联系方式:0825-****点击查看860
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2025年7月16日