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2024年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目 |
****点击查看事务所服务 |
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财政性资金 |
76.000000 |
无 |
线上报名,线上递交文件 |
-- |
2025年03月18日 18时00分 |
比选 |
自签订合同之日起至委托事项完成为止。 |
1.满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的所有要求。 2.****点击查看事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。 3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。 4.审计项目组内至****点击查看行政事业单位审计经验,****点击查看政府会计制度。 5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。 6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 8.本项目不接受联合体参加。 |
非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
请响应人在规定时间提交以下资料的扫描件(包括但不限于): 1.单位营业执照。 2.单位基本情况介绍。 3.近年单位开展类似审计业务的业绩。 4.信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国政府采购网”信用状况查询记录)。 5.项目方案及报价单。 6.项目负责人工作经历。 |
非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
1.第一部分:2024年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算64万元。 2.第二部分:专项审计服务,预算12万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为12万元。如未开展此项服务,结算金额为零。 本部分包含以下项目: (1)5个国债资金项目使用情况专项审计; (2****点击查看事业单位领导干部离任经济责任审计工作; (3)审计咨询服务等。 |
****点击查看 | 项目名称2024年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目 | |
****点击查看事务所服务 | 投资审批项目||
项目所在辖区 | **市 | |
****点击查看 | 审批项目资金来源财政性资金 | |
76.000000 | 星级评价无 | |
线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点-- | |
2025年03月18日 18时00分 | ||
比选 | ||
自签订合同之日起至委托事项完成为止。 | ||
1.满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的所有要求。 2.****点击查看事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。 3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。 4.审计项目组内至****点击查看行政事业单位审计经验,****点击查看政府会计制度。 5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。 6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 8.本项目不接受联合体参加。 | ||
非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 | ||
请响应人在规定时间提交以下资料的扫描件(包括但不限于): 1.单位营业执照。 2.单位基本情况介绍。 3.近年单位开展类似审计业务的业绩。 4.信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国政府采购网”信用状况查询记录)。 5.项目方案及报价单。 6.项目负责人工作经历。 | ||
非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 | ||
1.第一部分:2024年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算64万元。 2.第二部分:专项审计服务,预算12万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为12万元。如未开展此项服务,结算金额为零。 本部分包含以下项目: (1)5个国债资金项目使用情况专项审计; (2****点击查看事业单位领导干部离任经济责任审计工作; (3)审计咨询服务等。 |
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