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2025年度内部审计项目 |
审计服务 |
市辖区 |
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王女士 |
010****点击查看0887 |
按照《中华人民**国审计法》《中华人民**国审计法实施条例》《行政事业单位内部控制规范》等有关法律、法规及规定,对本单位内部控制制度的建立与执行情况进行专项监督检查和评价;选取2024年度部门预算2个项目进行审计,必要时进行延伸审计。 |
财政性资金 |
9.5 |
比选 |
自合同签订之日起至2025年11月30日 |
2025年05月21日 |
9.36 |
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3工作日 |