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为公允开展单位内部控制制度审计工作,本着公平公正、科学合理的原则,拟采用公开询价的方式招选第三方机构(以下简称财审机构)对我单位开展内部控制制度审计工作。现将有关事项公告如下:
一、项目名称:2025年度单位内部控制制度审计
二、项目预算:审计费用不得高于10000元
三、参与招选条件:
1.依法设立十年以上,具有独立法人资格的财审机构。
2.在本市内注册的财审机构,并具备健全的内部管理制度,有固定的办公场所和独立执业资格的注册会计师。
3.提供前3年内没有严重违法失信行为信息记录,信用信息查询渠道通过信用中国网站www.****点击查看.cn****点击查看政府采购网www.****点击查看.cn获取的信用信息查询结果,信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图。
四、报名需提供材料
(一)工商营业执照等法人证书,提供复印件并加盖公章;
(二)相关执业资格证书(复印件并加盖公章)等证明材料;
(三)提供前3年内没有严重违法失信行为信息记录,信用信息查询渠道通过信用中国网站www.****点击查看.cn****点击查看政府采购网www.****点击查看.cn获取的信用信息查询结果,信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图。
(四)报名单位需提供详细报价文件;
上述资料均需加盖报价财审机构单位公章,且装订成一册后加盖骑缝章。将上述资料用信封密封,在信封封口处加盖公章。
五、公告时间、联系方式:
参与报价的财审机构应在2025年4月28日18:00前提交报价相关材料,报价材料封面应注明财审机构名称且密封完好,送达**市**区福屿路200号**市房地产综合大楼5层501室现场报名。
联系人:温冬娇
联系电话:****点击查看3517
报名日期: 2025年 4月22日— 4月28 日
六、其他要求:
如报名人未达到3家(含)以上,本次公开询价终止,另行启动采购工作。
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2025年4月21日