项目需求详情
**省科学技术厅内部专项审计
一、 对两家直属单位开展财务收支及管理审计,有一家直属单位所属2户一级企业和参股8户二级企业(其中:持股比例100%一级企业一家和持股比例6.36%一级企业一家为外地**企业;参股8户二级企业均为小股东,持股比例均在4-10%,含在**外地企业一家)。
(一)检查近5年在巡视巡察、审计、财政检查、会商反馈及自纠自查发现问题的整改情况等。
(二)审计检查近3年来(2022年起至2025年4月期间)在接待费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他支出等项目中有无违反相关法规制度执行情况。
(三)审计检查2023-2024年单位财务规则、内部控制制度落实情况及内部控制风险评估状况,预算执行和财务收支管理情况,专项资金使用管理情况,以及单位所有往来资金使用情况,必要时追溯到相关年度或对相关单位延伸审计(调查);审计检查2023-2024年国有资产管理情况,包括国有资产有偿使用收支管理情况,大项资产使用管理情况。
审计完成后,汇总审计结果,包括但不限于2023-2024年单位财务规则、内部控制制度落实情况及内部控制风险评估状况,预算执行和财务收支管理情况,专项资金使用管理情况,以及单位所有往来资金使用情况,必要时追溯的相关年度或对相关单位延伸审计(调查);审计检查2023-2024年国有资产管理情况,包括国有资产有偿使用收支管理情况,大项资产使用管理情况,事业单位所属企业执行《企业会计准则》情况,收入、成本费用核算情况、资产管理情况、往来款项的真实性、关联交易情况、利润情况以及其他需要关注的事项,必要时对涉及到的经营服务单位延伸审计(调查)等。
二、项目完成,验收合格后一次性付款。如果供应商没有按照采购方的采购需求进行**,采购方将扣除30%招标金额。
三、为沟通协调便利,供应商所在地应为**市。
四、投标价格包含采购过程中发生的专家评审费用,服务商报价需考虑此项费用。由服务商自行承担在各地审计业务发生的交通、住宿、餐费等差旅费用,服务商报价需考虑以上费用。
五、需要审计单位数量约为4项,单个单位审计费用为2万元。审计工作时间:自合同签定之日起1个月内完成。
展开
项目名称:直属单位内部专项审计
项目类型:非政府采购项目
项目标的所属行业:其他未列明行业
服务周期:30天
报价方式:价格
评选方式:价格最低
最低价相同评审办法:按供应商报价的先后顺序确定
服务实施地:**省****点击查看岗区**路202号
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联系人:***
报名开始时间:2025-06-05 13:19:23
报名结束时间:2025-06-11 00:00:00
发布时间:2025-06-05 10:19:23
采购编号:****点击查看
采购单位:**省科学技术厅
供应商数量: 报名供应商不足三家。
是否需要上传响应文件:是
供应商资格:一、符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****点击查看政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
五、参与****点击查看科技部相关部门备案,处于科技部发布的 “承接国家重点研发计划结****点击查看事务所备案名单”中,同时需在响****点击查看科技部平台事务所备案管理审核通过的截图或者备案批文。审计人员要求:具备3年以上各类科技项目审计工作经验。(供应商提供证书/证明文件扫描件加盖公章)
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。