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根据医院年度审计工作计划安排,压实内部审计及内控管理工作要求,****点击查看医院规范化、精细化管理水平,现开展第三方审计服务市场调研,诚邀符合资质要求的第三方专业服务机构参与本次市场调研工作。有关事项公告如下:
一、市场调研期限
本次市场调研报名时间自本公告挂网公示日起,截止时间为2026年8月20日17:30前,逾期不予接受。
二、市场调研项目的主要需求
(一)2026年执行项目
1. 2024年度财务报告审计。对医院2024年度全面预算管理制度建立与执行情况;成本管理制度建立与执行情况;重大建设项目、长期债务、资产处置情况等决策制度建设与执行情况;内部控制制度的建立与执行情况;政府采购实施情况;医院债权、债务的管理情况等开展审计,出具正式审计报告及优化管理建议书。
2. 2025年度外包服务专项审计。对医院2025年度物业服务、安保服务、合同能源管理服务、院内物流SPD运营服务、零星工程维修等约20个外包服务项目的收支情况、服务质量、成本效益及风险管控开展专项审计,评估外包成本合理性及预期效益达成情况。
3.大型医疗设备绩效专项审计。对医用磁共振成像系统、医用血管造影X射线系统等原值100万以上的大型医疗设备开展专项审计(原值100万以上医疗设备约50台),聚焦大型医疗设备的内部控制管理、采购管理、资产管理、绩效管理、财务管理、档案管理。
4.2025年度合同管理专项审计。对医院2025年约240份销售类、服务类等经济合同的签订合规性、条款完整性、履约情况及台账管理、档案管理进行专项审计。
(二)2027年执行项目
1. 2026年度外包服务专项审计。对医院2026年度物业服务、安保服务、合同能源管理服务、院内物流SPD运营服务、零星工程维修等约20个外包服务项目的收支情况、服务质量、成本效益及风险管控开展专项审计,评估外包成本合理性及预期效益达成情况。
2. 高值耗材、药品穿透式专项审计。覆盖高值耗材、药品“采购—入库—使用—计费—结算”全链条,重点审查采购合规性、进销存账实相符、收费规范性、供应商管理及利益输送风险。
3. 资产清查专项审计。对医院固定资产、无形资产、流动资产、在建工程等资产开展专项审计,评估医院资产管理内部控制制度的健全性与有效性,核查账务处理的规范性,排查资产账实不符问题,核定资产实际数量与价值,促进资产管理规范化,防范国有资产流失风险。
三、服务商资格要求
(一)具有独立法人资格,合法合规经营,具备有效的营业执照,能够独立承担民事责任。
(二)具备内控咨询、内部审计、风险评估相关服务经验,****点击查看医院财务、采购、合同、专项资金管理政策。
(三)具备专业服务团队,配备审计、财务、内控等专业技术人员,人员结构合理,能够保障服务质量。
(四)信誉良好,近三年内无重大违法违规记录、无行业行政处罚、无失信被执行人等不良信用记录。
四、报价说明
报价为全费用包干总价,包含人工、差旅、报告编制、税费、后期配套服务等所有费用,医院不再额外付费
五、需提交资料
(一)材料明细:
1.企业营业执照、相关执业资质证明复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书(原件),经办人身份证复印件。以上材料一式一份。
2.参考参数征集表(需供应商盖章)一式一份,格式详见附件1。
3.参考参数征集表(不需供应商盖章),单独装订,一式五份,格式详见附件2。
(二)材料格式要求:
所有材料装一个档案袋,档案袋需密封盖章,并在档案袋上写上项目名称。
六、报名方式
(一)快递送达。
(二)现场报名。资料递交地址:****点击查看市**县黎塘镇**西路233号****点击查看行政楼四楼审计科,资料密封并加盖公章。
七、其它说明
(一)本次公告仅为市场调研,用于医院摸底市场价格及服务能力,不构成招标采购邀约、不具备合同约束力,医院不承诺任何服务商中标,如有不全之处,敬请理解。
(二)服务商所有提交资料必须真实、合法、有效,本次报名提交的所有资料不予退还,医院对提交资料严格保密。
(三)本公告所罗列需求为现阶段初步需求,****点击查看医院巡查、内审工作要求进行调整。具有一定的局限性,服务商如需实地咨询,了解详情,可电话联系咨询。
八、联系方式
联系人:邹老师
联系电话:0771-****点击查看080
附件:
****点击查看
2026年8月13日