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为加强资金监管,提高资金使用效益,切实履行市级财务工作内审职能,根据****点击查看工作安排,****点击查看事务所开展专项审计工作。现诚邀符合****点击查看事务所参与本项目的竞选。
一、项目名称和采购人
项目名称:****点击查看2025年专项审计
采购人:****点击查看
二、专项审计项目情况及完成时间
项目一:****点击查看医院审计问题整改整治进行核查。
(1)项目具体情况:****点击查看医院近两年来审计问题整改整治九个方面的问题对市级7****点击查看医院进行问题核查。****点击查看政府采购的相关项目,要同时检查采购内控制度、财务管理制度的建立和执行情况并测试其有效性;****点击查看办公厅关于印发卫生健康行业内部审计指引(试行)等7个****点击查看国卫办财务函〔2023〕416号)文件开展内审,****点击查看医院长期负债、短期负债的形成原因及还款情况,是否有隐性债务,是否有拖欠职工工资的情况。要求出具专项审计核查报告。
(2)完成时间:2025年6月25日-2025年8月31日。
项目二:对区县计生利益导向资金进行审计检查。
(1)项目具体情况:对10个区(市、县)开展近两年来中央、省、市、县计生利益导向资金审计检查,主要查看资金是否落实到位;是否严格按标准发放;是否通过一卡通进行发放;是否存在套取资金情况以及其他违法违规情况。出具专项审计报告。
(2)完成时间:2025年6月25日-2025年10月30日。
三、具体要求
(一)对项目一及项目二审计完成后,分别出具一****点击查看医院专项审计报告和计生利益导向资金专项审计报告,报告需注册会计师签报。
(二)一份完整的审计工作底稿及收集的附件资料,审计资料需分审计项目装订成册。工作底稿、审计程序按照审计工作规则执行。
****点击查看事务所必须认真开展审计工作,以事实为依据,以相关法律、法规和文件为准绳,做到检查认定事实清楚、证据充分、定性准确、公正廉洁。
四、参与竞选报价的条件
****点击查看事务所,必须保证满足以下条件:
(一)具有独立的法人资格。提供****点击查看事业单位法人证明、税务登记证(未办理三证合一须提供)、组织机构代码证(未办理三证合一须提供)复印件并加盖单位公章。还需提供以下材料:****点击查看政府采购网查询截图,近半年内为职工缴纳社会保险的依据(提供连续3个月缴纳依据),需加盖公章。
(二)能保证两个项目同时开展审计工作,每个项目至少选派4名人员参与审计,派出人员中项目负责人具有注册会计师从业资格;2名中级以上会计或审计职称人员。派出参与审计的人员应熟悉审计和卫健系统的财务工作。
****点击查看事务所能保障派出人员的交通食宿等事宜。
五、参加竞选须知
(一)报名方式:拟参加竞选的单位,须于公告发布之日起至2025年6月 17日17:00之前将参加竞选确认函送达****点击查看财务处。确认函需加盖公章或投标专用章,并留下联系方式。
地址:**市**区金融城7号楼****点击查看3324室。
联系人:朱开琴,联系电话:0851-****点击查看7074,手机135****点击查看5106。
(二)竞选文件应包含:1.报价函(2个项目整体打包报价);2.法人身份证复印件,委托代理人参加的,还需委托代理人身份证复印件、法人授权委托书原件并加盖公章;3.营业执照;4.资质证书;5.组织机构代码证;6.税务登记证书;7.企业简介;8.三个项目审计方案;9、项目审计能力配备等。
(三)参与竞选的单位,****点击查看小组先进行资格审查,对资格审查符合的单位按投标报价、竞选业绩评议、审计方案评议、项目配备能力进行评分,评分后再由参与竞选单位当场进行二次报价,最后通过二次报价进行综合评分,综合评分最高者中标。具体评议方案附后(****点击查看关于采购会计师事务进行专项审计招标资格审查表、评分表、综合评分表)
六、预算控制
此次项目预算控制在36万元以内(含税费)。
七、竞选方式:竞争性磋商。
****点击查看****点击查看小组,依据所提供审计服务的价格和服务能力进行比较确定。
八、竞选会时间、地点
竞选会时间、地点另行通知。
九、监督单位
****点击查看监察室
监督电话:0851-****点击查看7169
十、工作要求
(一)严格依法审计
审计组要严格依法、依规、依程序开展审计,有效控制风险。对相关单位和个人的处理处罚要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、尺度统一。对不属于卫健部门职责范围的事项,应按照《财政监督检查案件移送办法》(财政部令第53号)移送有关部门处理。
(二)严守廉政纪律
审计组要严肃财经纪律,认真贯彻中央八项规定、省委“十项规定”和市委“二十九条实施细则”要求,加强对审计人员的培训教育,严格遵守各项审计纪律和廉政规定,不得妨碍被查单位的正常活动,不得索取和收受财物或谋取其他利益。审计组成员对审计工作中知悉的国家秘密和商业秘密负有保密义务,未经批准,一律不得对外公开披露。
(三)及时报送审计资料
各审计组要按本方案规定认真开展审计,在规定时间内完成审计工作任务,出具正式审计(绩效评价)报告。加强沟通,及时报送审计资料。
附件1:
附件2:
****点击查看
2025年6月11日