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采购人(甲方):****点击查看
地址:**市高新区锦悦西路2号
联系方式:028-****点击查看5718
供应商(乙方):****点击查看
地址:簧门街4号金钻时代4F
联系方式:138****点击查看8123
六、合同主要信息主要标的:
1 | 重大决策制度建立及执行情况审计服务1 | 1(项) | ¥0.00 | ¥516,231.82 | (一)具体工作内容:投标人负责按照采购人的要求统计**市市属国有企业与本次专项审计项目相关的基本情况,制定审计工作计划,拟定审计报告和分析报告模板,开展现场审计工作,形成审计取证记录、审计工作底稿及证据证明材料,出具审计报告、审计复核报告、分析报告及其他与专项审计相关事项。(二)审计项目内容:围绕近年来**市市属国有企业重大决策制度建立及执行情况,及时发现企业在重大事项、重大项目、大额资金使用决策机制建立及运行过程中的薄弱环节,提出切实有效的改进措施。(三)审计对象及复审对象:1、审计对象为从**市市属一级管理企业及其下属各级子企业中抽取的19户样本企业(必要时可延伸至相关企业进行审计);复审对象为采购方从03包中抽取的1户样本企业。2、对40户样本(包含03包21户样本)企业重大决策制度建立及执行情况进行汇总分析并出具报告。(四)审计期间:2020年1月1日至2024年12月31日期间的重大决策制度建立及执行情况。(五)成果要求:1、投标人参与相应审计工作后出具符合法律法规及经采购人认可合格的专项审计报告(包括对19户样本企业重大决策制度建立及执行情况以**市市属一级管理企业为单位出具审计报告、对40户样本(包含03包21户样本)企业重大决策制度建立及执行情况出具审计汇总报告)、有关分析报告(对40户样本(包含03包21户样本)企业重大决策制度建立及执行情况出具汇总分析报告),以及对复审的1户样本企业出具审计复核报告。采购人认为投标人提交的专项审计报告、审计复核报告及有关分析报告不符合要求的或者缺少内容的,投标人应按采购人要求修改完善。2、投标人通过审计,对企业重大决策制度建立及执行情况的下列方面发表审计意见,至少包括:(1)重点关注重大决策制度机制是否建立健全、是否具备可操作性;决策流程是否规范、决策前是否具备必要条件、是否存在违规决策或应决策未决策;是否按程序报国资监管机构或主管部门审批;是否存在报批和决策事项未执行、是否对决策事项进行跟踪监督等内容。(2)核查并全面披露企业有关人员在工作中是否存在重大经营违规和经营决策失误,是否存在未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果,依据有关规定对资产预计损失金额及影响进行初步认定。(3)核查企业有关人员在工作中是否存在失职渎职、权力寻租、利益输送、侵吞国有资产等问题,深挖细查问题背后的违纪违法行为。 |
合同金额: 516,231.82元,大写(人民币):伍拾壹万陆仟贰佰叁拾壹元捌角贰分
履约期限:2025年07月21日至2025年12月15日
履约地点:**范围内
采购方式:公开招标
七、合同签订日期2025年07月21日
八、合同公告日期2025年07月23日
九、其他补充事宜合同附件:
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2025年07月23日