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(1)根据《中国注册会计师审计准则》的有关要求,审计内容包括但不限于财务收支情况、资产负债状况、财务管理制度执行情况等方面的审计内容(内控制度建设及执行情况,年度财务预(决)算编制和执行情况,会计期间经济活动情况,集体资产管理和使用情况,财政支农和村级转移支付资金使用情况,农村集体经济组织负担情况,财务收支情况,乡村**资产管理情况,其他情况)。
(2)在审计过程中,乙方若发现被审计单位内部控制存在乙方认为的重要缺陷,可在报告中采取适当的方式告之甲方,但并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改善建议。
(3)需具有财****点击查看事务所执业资格。