【服务】2025年存货内控管理专项审计会计师事务所选聘询价中标结果公告

【服务】2025年存货内控管理专项审计会计师事务所选聘询价中标结果公告

发布于 2025-07-31
大华****务所
联系人联系人71个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉508人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6649条

立即监控

基本信息
询价单编号:
****点击查看
询价单名称:
2025年****点击查看选聘询价
发布时间:
2025-07-31 09:30
采购企业:
****点击查看研究院****点击查看公司
中标结果
序号 中标供应商 中标结果 中标总金额 服务名称 服务分类 服务内容 服务期 服务地点
1 ****点击查看(特殊普通合伙) 中标 90000.0元 2025年****点击查看选聘 经济管理/审计管理/审计管理 围绕公司存货管理,开展专项审计工作,并制定详细的审计计划与时间安排,一个月内提交审计报告。 四周 **市**区**镇环山村8号
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 2 次; 共合作审计供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 北京****伙)
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 1696次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 456次, 占比 26.89%
中标业绩: 上一年中标 428 次, 中标金额 9.11110198716658E12
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
致同****伙)较弱
核心业务: 审计, 中标 2166 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 771 次, 占比 35.6%
中标业绩: 上一年中标 534 次, 中标金额 35980.78
本项目-招标进度跟踪
关键词