根据《中华人民**国审计法》第十八条的规定和2025年度审计项目计划安排,****点击查看于2025年5月至8月对内****点击查看人民政府(以下简称:****点击查看政府)2024年政决算及其他财政财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。
一、基本情况
****点击查看政府2024年预算数4382.26万元,其中一般公共预算收入3354.02万元,政府性基金预算财政拨款收入数1028.25万元;决算数4382.26万元,其中基本支出2587.92万元,项目支出1794.34万元。审计结果表明,2024年,****点击查看政府能较好地执行国家现行财经法规和制度,部门预算执行情况总体较好。
二、审计发现的主要问题
政府决算(草案)编制情况方面,存在跨年度入账、决算编报不准确、会计核算不规范等问题。预算执行和绩效管理方面,存在应缴未缴国库收入、会计借贷记账错误等问题。重大经济事项方面,存在往来款长期挂账未及时清理、挤占专项资金、****点击查看政府集中采购等问题。其他方面,存在差旅费报销不规范、资产管理不规范、工会经费使用不规范、内控制度制定及执行不规范等问题。
三、审计处理、建议及整改情况
区审计局已依法出具审计报告,****点击查看政府提出了一是夯实会计基础,规范账务处理;二是加强往来款清理,确保资**全;三是增强采购意识,完善监督机制等方面的审计建议,****点击查看政府按照相关法律法规对审计发现的问题及时整改到位,特别是针对往来款清理的问题,一定要提高认识,积极整改,避免造成财政资金损失。****点击查看政府对上述问题正在组织整改,具体****点击查看政府向社会公告。
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2025年9月11日