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****点击查看政府****点击查看委员会
****点击查看事务所实施专项审计的公告
****点击查看事务所:
根据工作需要,我委选聘1****点击查看事务所****点击查看公司、****点击查看公司****点击查看公司)、九建公司、****点击查看公司化实施内部控制审计。
审计任务:以经营管理的控制过程和环节为重点,对各单位近3年经营、管理、效益和财务收支进行内部控制审计。审查以往审计发现问题整改情况,客观反映财务状况、内控制度的制定与执行,查找和反映经营管理、资金收支使用中存在的问题,明确存在问题性质和违反法规,提出整改意见建议,****点击查看公司截至2025年4月30日的资产权益等财务状况。
审计截止日:2025年4月30日。
****点击查看事务所条件:具备法定从业资格,近三年没有违法违规行为或行政处罚记录,具有从事内部控制审计经验。
有关要求:应在2025年5月底-8月底期间分别根据需要完成审计,经沟通确认后分别出具5份专项审计报告,审计费用参照《****点击查看事务所服务收费管理办法》(冀价经费〔2012〕18号)规定计算,并根据业务工作量商减,具体签定审计业务协议明确。
提交材料:
1.****点击查看事务所基本情况,执业许可证或营业执照、法定代表人证明、以及其他相应资格证书或文件(复印件加盖公章)。
2.拟参与本项目的会计师名单。
3.完成项目报价单。
4.参与内控审计相关经验或案例。
5.报名机构认可本公告内容与要求、提交材料真实合法,且能够勤勉尽职、在规定时间完成工作的书面承诺书。
报名时间:2025年5月20日至-5月26日。
报名期间将应聘材料送交****点击查看**(618房间)。
各事务所了解被审计单位及有关情况,请与****点击查看联系。
联系电话:0313—****点击查看633 联系人:张国锋 张敏
地址:**市经开区**大街14号文旅投大厦6层
****点击查看政府****点击查看委员会
2025年5月20日