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****点击查看审计服务
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看审计服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440606-2025-03807
本项目于2025-06-30 17:13:38发布公告,报价时间为2025-07-04 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有66家供应商参与报名,其中34家供应商提交了报价,32家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为34家,报价情况如下:
****点击查看(普通合伙) | 9,860.00 | 2025-07-04 15:02:54 |
****点击查看事务所 | 10,480.00 | 2025-07-04 15:07:45 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 10,498.00 | 2025-07-04 13:48:46 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 12,200.00 | 2025-07-04 15:53:03 |
致****点击查看事务所(普通合伙) | 14,000.00 | 2025-07-04 09:37:31 |
安礼华****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 17,430.00 | 2025-07-04 15:54:08 |
广****点击查看事务所(普通合伙) | 17,800.00 | 2025-07-04 14:45:17 |
****点击查看事务所有限公司 | 19,500.00 | 2025-07-04 09:23:06 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 20,000.00 | 2025-07-04 10:19:40 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 22,000.00 | 2025-07-04 11:04:46 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 22,550.00 | 2025-07-04 11:40:40 |
****点击查看事务所(特殊普通合伙)**自贸试****点击查看分所 | 23,900.00 | 2025-07-04 14:52:07 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 24,400.00 | 2025-07-04 09:03:42 |
****点击查看事务所有限公司 | 25,000.00 | 2025-07-04 14:33:21 |
北****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 26,000.00 | 2025-07-04 09:21:02 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 27,900.00 | 2025-07-04 10:32:07 |
**中审****点击查看事务所 | 28,000.00 | 2025-07-04 09:22:50 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 28,000.00 | 2025-07-04 09:49:57 |
****点击查看事务所有限公司 | 29,000.00 | 2025-07-04 15:25:51 |
北****点击查看事务所有限公司 | 29,000.00 | 2025-07-04 15:40:13 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 29,370.00 | 2025-07-04 09:31:18 |
广****点击查看事务所(普通合伙) | 29,900.00 | 2025-07-04 09:23:51 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 30,000.00 | 2025-07-04 13:08:27 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 30,000.00 | 2025-07-04 14:12:07 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 30,000.00 | 2025-07-04 15:30:28 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 30,000.00 | 2025-07-04 15:49:28 |
永信瑞****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 30,000.00 | 2025-07-04 15:59:56 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 31,200.00 | 2025-07-04 09:32:02 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 31,500.00 | 2025-07-04 13:57:51 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 32,000.00 | 2025-07-04 14:07:54 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 32,000.00 | 2025-07-04 15:03:05 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 33,000.00 | 2025-07-04 15:47:02 |
****点击查看事务所****点击查看公司 | 35,000.00 | 2025-07-04 11:09:14 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 35,000.00 | 2025-07-04 11:13:53 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看(普通合伙)
成交时间:2025-07-04 16:00:01
成交金额:9,860,大写(人民币):玖仟捌佰陆拾元整。
一、服务要求: 1.供应商营业执照经营范围须具有审计等相关服务内容。 2.本项目不接受联合体,不分包、转包。 二、服务内容: ****点击查看医院2024年度财务报表审计 ****点击查看医院2024年12月31日的资产负债表,2024年度收入费用表、现金流量表、预算收入支出表以及财务报表附注的真实、合法、效益进行审查和评价,提交审计报告(含验资证明)。必要时,出具管理建议书。具体要求如下: 1.收入。收入包括医疗收费、财政补助收入、科教项目收入、其他收入等。对收入来源进行确认,是否符合国家相关规定的要求,从审计的角度,主要关注各项收入是否真实、合法、完整,应做好预收医疗款项以及应收住院病人医疗款项明细账的确认工作,是否能够与总账保持一致;对医院收入管理及核算情况进行分析,是否采用了统一的方法及策略;对收入的入账情况进行检查,确认入账及时性的同时,是否存在截留、挪用收入或私设“**库”的情况;对医院收入相关的收费标准进行审查,是否有擅自增加收费项目、提高收费标准或者扩大收费范围的问题。 2.支出。支出包括医疗支出、财政补助项目支出、科教项目支出、管理费用、其他支出。主要关注费用支出的真实性、合法合规性。如支出是否符合预算要求、是否存在盲目支出或超支现象、是否有虚报支出或扩大支出范围、是否履行正确的授权审批程序等。通过有效的支出审计,能够真正实现各项支出的真实、合规性以及专项资金的专款专用。 3.会计核算审计:****点击查看政府会计制度进行账务处理。 4.资产审计:货币资金审计、实物、无资产审计、往来款项审计. 5.财务管理审计: 通过对被审计单位的财务管理进行分析研究,并就其财务管理是否合理进行综合评价,同时,对其财务管理中存在的问题提出建设性的改进意见。 ****点击查看医院2024年内部控制和风险评估审计 ****点击查看医院主要业务层面风险评估和内部控制审计,发现医院经济活动和资产管理等在制定制度、实施措施和执行程序等方面不足之处,促进医院进一步规范经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险。具体内容如下: 1.对医院2024年1月1日-2024年12月31日预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、信息化建设业务等内部控制内容为基础,结合《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)、我院《内部控制管理办法实施细则》的要求,对医院业务层面的风险进行评估。 2.截至2024年12月31日,以往风险评估专项审计的整改情况进行审计。 3.对医院大型医学装备管理进行风险评估。****点击查看医院大型医疗设备相关经济活动的合规性、经济性、效益性和效果进行综合审查和客观评价,优化医疗设备的运行绩效,及时发现医疗设备在投资决策,采购与使用管理等环节的薄弱点,提出审计意见和建议,以提高医疗设备的经济效益和社会效益,保证医院资产保值增值。 三、验收要求及付款: (一)验收根据国家标准、合同、采购需求及供应商工作方案进行验收,验收合格后由供应商和采购人双方共同签字确认。 (二)付款方式:审计服务在供应商出具的所有审计报告经采购方验收通过后,审计服务供应商提供与采购合同等额的有效发票后在30天内一次性支付审计费用。 四、指导和培训: 对我院内部审计、财务等相关科室人员提供指导和培训。培训与整改指导结合,降低审计发现问题的重复发生概率。 | 1 | 项 | ****点击查看(普通合伙) | 9,860.00 |
联系方式:欧阳小珊 0757-****点击查看9666
采购单位:****点击查看
2025年07月04日